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大意的灰狼
于2016-10-17 10:57 发布 1328次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-17 11:02
分录是:借主营业务成本 -170606.31 应交税费-增值税-进项税额转出 -29003.07贷:应付账款 -199609.38这个会计分录处理正确吗?
大意的灰狼 追问
2016-10-17 11:09
开的是增值税专用发票,负数金额
邹老师 解答
2016-10-17 10:58
你好,按折扣后 的金额入账,不需要转出
你好,需要看开具的发票是什么
2016-10-17 11:11
你好,应交增值税明细是进项税额
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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大意的灰狼 追问
2016-10-17 11:09
邹老师 解答
2016-10-17 10:58
邹老师 解答
2016-10-17 11:02
邹老师 解答
2016-10-17 11:11