- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-02-02 17:08
你好,可以这么做的,之前的需要红冲。
相关问题讨论
您好
一般是收到发票前 已经支付了货款 计入了预付账款科目 现在收到发票 冲减预付账款
2019-09-24 09:45:55
你好这个分录没有什么问题怎么了
2019-10-17 15:28:40
你好,可以这么做的,之前的需要红冲。
2021-02-02 17:08:12
对的,是的,是这么做的。
2023-02-01 09:21:18
你好 你是收到 那么就是购买方 应该是 购买方开红字信息表去 然后做 :借 合同成本 900贷进项税转出900 。收到红字发票 :借合同成本 -10900 贷预付账款 -10900
2021-06-02 19:14:16
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