送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-02-02 17:08

你好,可以这么做的,之前的需要红冲。

01 追问

2021-02-02 19:57

不红冲应该也可以吧,12月是预付的次年3个月租金,只是没收到发票,如果是普票就直接变成借:费用  贷:预付账款 。

郭老师 解答

2021-02-02 19:58

你好,可以这么做的。

01 追问

2021-02-03 10:40

老师,摊销房租不用待摊费用,就用预付款可以吧?

郭老师 解答

2021-02-03 10:42

你好是的,待摊费用已经取消了。

01 追问

2021-02-03 10:49

昨天那个问题,要么全部红冲从新入账,要么只做借 应交税费   姐 预付账款  负数  两种方法都可行对吧

郭老师 解答

2021-02-03 10:54

是的,可以这么做的。

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相关问题讨论
您好 一般是收到发票前 已经支付了货款 计入了预付账款科目 现在收到发票 冲减预付账款
2019-09-24 09:45:55
你好,可以这么做的,之前的需要红冲。
2021-02-02 17:08:12
你好这个分录没有什么问题怎么了
2019-10-17 15:28:40
对的,是的,是这么做的。
2023-02-01 09:21:18
你好 你是收到 那么就是购买方 应该是 购买方开红字信息表去   然后做 :借  合同成本 900贷进项税转出900  。收到红字发票 :借合同成本  -10900   贷预付账款 -10900
2021-06-02 19:14:16
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