送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-02-03 13:37

借管理费用 贷其他应付款-出纳,借其他应付款出纳贷其他应付款 股东

Lily 追问

2021-02-03 13:37

出纳做的应该是其他应收款款吧?

maize老师 解答

2021-02-03 13:40

这个最后也是冲掉的你看你之前挂啥没,挂之前其他应收款现在也是冲掉之前,

Lily 追问

2021-02-03 13:45

之前股东给出纳钱做的:借:其他应付款-股东 贷:其他应收款-出纳;做费用时:借:管理费用 贷:其他应收款-出纳;那做费用分摊时应该怎么样做分录才对?

maize老师 解答

2021-02-03 14:03

已经管理费用不需要再摊销了,

Lily 追问

2021-02-03 14:05

那这个费用老板们要摊销,难道不用做分录吗?

maize老师 解答

2021-02-03 14:17

外账的话就不能再做了,如果是内账可以做借管理费用-xx-xx股东,借管理费用xx 负数

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...