送心意

小朵老师

职称注册会计师,初级会计师,中级会计师

2024-11-15 14:02

同学,你好
还没有抵扣的不需要做进项税额转出,只有抵扣的才需要

追问

2024-11-15 14:04

就是要先把那张票认证了,然后在做转出是吗

小朵老师 解答

2024-11-15 14:07

同学,你好
  1.取得增值税专用发票先认证,因为如果不认证的话,一段时间内,金税四期系统会自动配比,会显示有滞留票,税局会查。
  2.用于个人的,专票不能抵扣,可以在申报时选择不抵扣或进项税额转出。
  3.所以得先认证在转出处理

追问

2024-11-15 14:12

就是关于第2点 不选择抵扣的话不是会产生滞留票嘛 怎么就申报时选择不抵扣

小朵老师 解答

2024-11-15 14:46

同学,你好
第2点是分小规模和一般纳税人的,小规模是不抵扣直接进费用,一般纳税人是勾选,然后做进行税额转出处理。

追问

2024-11-15 14:50

好的 我们是一般纳税人的 就是11月份的所属期先勾选认证 然后在11月份的所属期增值税申报那里进项表里做进项转出 是吗

小朵老师 解答

2024-11-15 14:51

同学,你好
是这样处理的
很高兴可以帮到你

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您好 您可以在入账的时候跟成本费用一起做 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05
计入应交税费-待认证增值税
2023-02-28 11:32:09
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
同学。月末对于应交未交的增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。
2019-03-27 12:16:20
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