老师,请教个问题,把我饶糊涂了,我上个月报销费用,之前预支了200结果花超了100,报销费用时出纳说库存没钱,结果刚好这次报销费用是100出纳就把这次的钱和上次欠我的钱一起用银行存款付给了我,!出纳只是在我这次报销100元的单子上贴了银付的200元报销单就当作报销了200元拿给会计做账,怎么做账啊
力量
于2016-10-17 15:16 发布 843次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-10-17 15:19
嗯
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上月 借:相关费用 200 贷:现金100 其他应付款 100 本月 借:相关费用 100 其他应付款 100 贷:现金 200
2016-10-17 15:54:49
你好!你是会计吗?
2016-10-17 15:18:45
银行转账是9月的话,可以处理在8月
2018-09-05 11:02:46
你好,为什么报销的金额与发票不一致呢
2017-06-22 11:23:33
您好!你去银行打流水然后核对啊。银行要提供明细的
2017-06-22 11:24:32
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