- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-02-03 22:06
您好
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
相关问题讨论

你好,你这笔分摊的分录错了,应该是借:预收账款 贷:主营业务收入
2016-11-24 14:16:44

你好,是预收物业费还是预付?好像描述的有点矛盾
2016-11-24 14:00:50

你3月份补做那4分钱就可以的
2021-04-20 11:04:45

您好
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2021-02-03 22:06:00

您好,这个1月就要计提了哦,权责发生制,借:管理费用-水电费,贷:应付-暂估 2月支付 借:应付 贷:银行,以后来发票,把1月分录红站,再按发票做分录 借:管理费用-水电费 (负)贷:应付-暂估 (负) 借:管理费用-水电费 进项 贷:应付
2024-03-04 16:37:51
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