老师,你好!请问上年度有留抵税额的在应交税金-应交增值税-进项税额转出10000这个科目中,1月份销项抵了8000,还有留抵税额2000,这个分录要怎么做?
娇气的啤酒
于2021-02-04 15:12 发布 1447次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-02-04 15:13
你好 留抵的进项税 怎么会出现在进项税转出的明细里面 。你科目做错了吧 ?
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您好同学,不要这样写,咱每个月发生的留抵税额,互不牵扯,咱就
借应交税费、应交增值税销项税额,
借。,应交税费、应交增值税转出未交增值税
,贷应交税费、应交增值税进项税额。
2022-11-14 10:06:37
期末你的进项税大于销项税,你可以不用结转的
2018-12-24 09:06:30
你好 留抵的进项税 怎么会出现在进项税转出的明细里面 。你科目做错了吧 ?
2021-02-04 15:13:40
你好; 可以的。 可以这样来做的
2022-05-07 11:59:19
计算留抵税额时,借记“应收留抵税额退税款”科目
收到实际退税后,借记“银行存款”,贷记“应收留抵税额退税款”
2019-12-16 15:11:39
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