我对这个文不理解,请老师帮忙解答一下,我们是18年7月申请退税到账的,我想咨询一下就是附加税的问题,比如我们7月份到账10万,7月产生增值税2万元,附加税是不是不应缴纳,那后期产生税款,附加税怎么加纳或者抵减
慈祥的鞋子
于2021-02-05 11:59 发布 588次浏览
- 送心意
Basage老师
职称: 税务师,注册会计师
2021-02-05 13:22
你好
不是的。是你当期销项-进项-期初留底税额的差额,作为附加税计税依据。
7月份计算的应交增值税2万,是要计缴附加税的。
7月份退10万,退的是以前的进项,不影响当期,更不影响以后。
相关问题讨论
你好 多交的去税局申请退税可以退的
2019-05-13 09:55:04
您好
对应的附加税也申请退
2019-11-28 16:00:36
你好
不是的。是你当期销项-进项-期初留底税额的差额,作为附加税计税依据。
7月份计算的应交增值税2万,是要计缴附加税的。
7月份退10万,退的是以前的进项,不影响当期,更不影响以后。
2021-02-05 13:22:58
你好1; 借银行存款贷营业外收入- 减免税费
2022-12-13 09:52:21
你好这个你之前附加税你做啥 你做成退税,你做啥?
2021-07-22 10:21:50
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