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时尚的秀发
于2021-02-05 14:54 发布 3060次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-02-05 14:55
你好,进口的海运费借:库存商品等科目,贷:银行存款
时尚的秀发 追问
2021-02-05 14:57
进口的凭证,那个海运费的差额是在贷方,怎么做啊
邹老师 解答
2021-02-05 14:58
你好,海运费的差额是什么意思?
2021-02-05 15:02
借方产成品金额是202669 进项税26346.97,贷方进口应付183702.28 其他应付款32249.95(增值税和关税交给物流公司)差额13063.74(这个运费差不多)
你好,能说明一下这个差额是什么原因导致的吗?
2021-02-05 15:03
这样做不对吗
2021-02-05 15:04
你好,我需要看你描述的差额原因是什么,才知道数据是不是正确的正常情况下借贷方的数据是没有差额的
2021-02-05 15:06
为了借贷相等啊
2021-02-05 15:07
差额我就不知道怎么做了
2021-02-05 15:08
你好,正常情况下是没有差额的借:库存商品(不含税价款+关税+运费)应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款或银行存款
2021-02-05 15:10
不含税价款是指的进口关税的完税价格加上税款金额吗
2021-02-05 15:11
你好,不含税价款是进口增值税专用缴款书上面的不含税价款金额
2021-02-05 15:15
进口增值税缴款书上有个完税价格
我报关单上成交方式是FOB价有运费,我应该怎么做分录
你好,按这两个金额分别计入库存商品(或原材料)相应明细科目核算
2021-02-05 15:18
对呀。我就是这么做的,我进口应付不就是根据报关单上的美元数写,这样就是有差额的
你好,应当换算成人民币金额入账才是的借:库存商品(不含税价款+关税+运费)应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款或银行存款这个过程没有差额啊
2021-02-05 15:24
这样做的话这不贷方有差额,如果将运费放在借方那不就重复运费金额了?
2021-02-05 15:25
你好,运费借方计入库存商品或原材料的成本,贷方计入应付账款或者银行存款这样没有重复啊
2021-02-05 15:27
那这个海运费给了货代,货代还给公司开发票,开来的发票我做什么分录
2021-02-05 15:28
你好,海运费的分录是借:原材料或者库存商品贷:应付账款或银行存款
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2021-02-05 14:58
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