老师,我在6月份的时候付款1120元校准测试服务费,做记账凭证是应该是借预付账款1120 ,贷银行存款1120的,但是我粗心,把记账凭证做成了借主营业务收入1120贷银行存款1120了,然后导致我6月份利润表有成本1120,实际上我是7月份收到发票,收到发票才借主营业务成本的,这种情况应该怎么办呢,上个季度的已经申报了
Andlo
于2016-10-18 10:19 发布 768次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-10-18 10:30
怎么做分录冲啊
相关问题讨论
借:应收账款 贷:主营业务收入 借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品
2015-11-03 15:56:13
同学你好,具体业务内容是什么呢;
2021-04-16 16:35:21
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入749435.92 应交税费-应交增值税
成本就是销售产品的数量*单位生产成本或购进成本
2017-02-06 08:35:46
是预付账款还是预收?第二个分录不用做
2017-02-27 15:34:09
应该是预付账款代替预收账款科目才对,第二笔不做才对
2017-02-27 15:38:09
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