老师,我在6月份的时候付款1120元校准测试服务费,做记账凭证是应该是借预付账款1120 ,贷银行存款1120的,但是我粗心,把记账凭证做成了借主营业务收入1120贷银行存款1120了,然后导致我6月份利润表有成本1120,实际上我是7月份收到发票,收到发票才借主营业务成本的,这种情况应该怎么办呢,上个季度的已经申报了
Andlo
于2016-10-18 10:19 发布 774次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-10-18 10:30
怎么做分录冲啊
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借:应收账款 贷:主营业务收入 借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品
2015-11-03 15:56:13
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好,具体业务内容是什么呢;
2021-04-16 16:35:21
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入749435.92 应交税费-应交增值税
成本就是销售产品的数量*单位生产成本或购进成本
2017-02-06 08:35:46
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好。调整分录,借:主要业务成本 贷:主要业务收入。贷方库存商品不动,调整借方科目。或者就是把您做错的分录全部冲销,再做个正确的。或者就是把这个错误的凭证删除,重新做。希望能帮到您。
2019-06-21 13:02:23
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!销售时做凭证是对的,没问题。
实务中,到了月末,根据销售汇总,(加权平均)计算发出存货的价值,再:借主营业务支出 贷库存商品
2018-01-28 14:55:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Andlo 追问
2016-10-18 11:40
晓海老师 解答
2016-10-18 10:21
晓海老师 解答
2016-10-18 11:03
晓海老师 解答
2016-10-18 11:56