营业外收入是扣了供应商款项,有实际业务,对方已经 问
不需要,这个就是应该缴税的 答
老师 你好 ,公司注销时 应付职工薪酬,其他应付款 问
工资发放吗?不发放的话,红冲计提的借应付职工薪酬工资借管理费用工资负数。 其他应付款不需要支付的,借其应付款贷营业外收入。 答
老师您好,我们收入是出口服务收入70,成本10万,这样 问
你好,你是想问所得税交多少吧,70-10=60小于300万,税率5%,60*5%=3万元。企业所得税交3万。四季度预缴的时候可以多计提一些费用,等汇算的时候纳税调增,再交一些,应该可以了。如果你们的这个出口服务业的利润都很高的话,不建议做其他筹划。 答
公司25日结账,已确认本季度应交税款。但是27日又 问
你好,其实税务局是只看时间的。你可以下个月再交,但是税务局是不管你内部什么时候结账的,税务局就是31号。 所以你要做正规的话就正常进入到本月的收入和支出。 答
老师在哪可以看到餐饮成本核算的课? 问
您好,这个课的,要问下客服,是他们负责这块 答
借 管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬借:应付职工薪酬 贷:银行存款与 会计 分录 借:管理费用-职工教育经费 贷:银行存款 区别就是 从应付职工薪酬过了一下 这样是不是汇算清缴的时候 要计算应付职工薪酬的总额?
答: 是的,就是这个差别的
收到,老师缴纳社保的分录,借管理费用,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款。还是直接借管理费用贷银行存款啊?
答: 你好,按照第一种做法的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
管理人员伙食费 直接借:管理费用-福利费 贷:银行存款/现金可以吗?还是必须通过应付职工薪酬过渡?借:管理费用-伙食费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款/现金?
答: 不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
谦让的大米 追问
2021-02-07 05:59
玲老师 解答
2021-02-07 06:27