19年的账,之前同事做错了一笔账,直接做了管理费用职工薪酬,贷银行存款,没有计提应付职工薪酬,其实账应该做,管理费用职工薪酬改成劳务费就行了,现在在汇算清缴,要怎么调呢?
CC-yu
于2020-05-13 15:09 发布 586次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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是的,就是这个差别的
2021-05-11 08:37:19
我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
你好!返还,你直接借银行存款 贷管理费用
2023-07-10 14:14:02
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
2020-04-19 08:08:06
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