送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2021-02-07 14:15

你可以在填写增值税申报表附表二的第35行数据后,将这个数据变成增值税主表的留抵增值税。

子洋大宝贝 追问

2021-02-07 14:20

不太理解,附表二正常是正常带出来的,然后我在35栏直接把上期已认证的发票份数金额直接添加上吗

江老师 解答

2021-02-07 14:22

35栏填写当月认证当月并且抵扣的进项税额。你想填写的数据是在增值税附表二中第3栏填写。

子洋大宝贝 追问

2021-02-07 14:34

对,35栏是自动提取的本期抵扣的数,我不用改动,我只是想知道我把上期已认证未申报抵扣的金额填到3栏没问题是吗,因为我检查的时候会有一个黄色感叹号,对比异常的提示,这样会不会有影响

江老师 解答

2021-02-07 14:36

你要数据填写正确,前期已经认证,没有抵扣的进项税额,是填写在增值税申报表附表二的第3栏。或者是到税务大厅进行申报

上传图片  
相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...