老师,我是建筑业企业,10月份在外地预交9月已开发票2%的增值税,那这个增值税金在做9月份申报时填写还是在10月份申报时再填写?
浨浨、
于2016-10-18 15:48 发布 940次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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填列负值未开票收入抵消开票收入免税处理
2017-01-29 17:49:55
你好,按照不同的税率栏填写收入
2019-09-02 17:41:47
按照对应的税率来填写就可以了
2019-09-02 17:38:38
你好,在做10月份申报的时候填写
2016-10-18 15:48:57
你好,是的,是这样的,学员
2021-09-16 17:17:46
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