老师你好,上个月已经认证抵扣的进项税,这个月想再做进项税转出,已经跨月了,附表二中进项税转出额应该填在第几行?是17行还是其他?
西北东南
于2016-10-18 16:22 发布 3171次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-18 16:26
项目申请按简易征收计税,之前的票据都不让抵扣了,但是上期申报的时候把这个项目的抵扣税额用在其他项目了,现在这个月要把这些税额转出,补缴上个月那个用抵扣票项目的税费,请问老师怎么处理报表谢谢
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你好,是的,可以的,而且本来就是要这样做的
2019-08-25 18:53:03
需要先认证抵扣,同时做进项税转出
2019-03-01 23:50:08
你好,是什么原因需要转出
2016-10-18 16:22:51
您好!是做进项转出了。
2018-09-05 11:07:57
你好,增值税申报表里面填写进项税额转出,同时转出的金额计入 借:相关成本 贷:应交税金-进项税额转出
2016-07-19 10:20:07
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2016-10-18 16:22
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2016-10-18 16:27