送心意

venus老师

职称中级会计师

2021-02-18 10:12

这个你要做分录,支付维护费时,据取得的发票
借:管理费用——办公费
贷:银行存款
抵减时

借:应交税费——应交增值税(减免税额)贷:管理 费用——办公费

柔弱的牛排 追问

2021-02-18 10:14

是去年留下的,还这么做吗

venus老师 解答

2021-02-18 10:20

这个一般是一年的抵扣期,超过一年也不能抵扣的。只要你在一年期内,你可以抵扣作分录的

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相关问题讨论
这个你要做分录,支付维护费时,据取得的发票 借:管理费用——办公费 贷:银行存款 抵减时 借:应交税费——应交增值税(减免税额)贷:管理 费用——办公费
2021-02-18 10:12:54
你好,期末留抵税额,是需要做增值税结转分录的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵税额,是计算出来的,不用单独做账
2023-11-08 15:15:08
同学你好 就是每个月都有留抵税额
2022-06-06 16:14:29
你好; 财政部 国家税务总局关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》(财税〔2011〕107号)第三条第二项规定,企业收到退税款项的当月,应将退税额从增值税进项税额中转出。收到退还的期末留抵时: 借:银行存款 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2022-05-06 14:18:01
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