送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-10-19 13:44

好的,谢谢老师。

吴月柳 解答

2016-10-19 13:39

现在你在账上多计0.01税额就可以了,借:主营业务收入0.01  贷:应交税费-应交增值税0.01,然后,借:应交税费-减免税款0.01  贷:营业外收入0.01,这样你账上与申报表上的税额就一致了。

吴月柳 解答

2016-10-19 13:45

不客气

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相关问题讨论
你这上面是收入和你的成本票吗
2019-10-08 11:57:53
借;管理费用 贷;其他应收款——养老保险,个人养老保险
2017-11-30 14:03:35
您好!可以的
2017-05-15 13:43:22
您好同学会计凭证分记账凭证和原始凭证,记账凭证不管是现收、现付、银收、银付、转账,还是通用的记账凭证只有一联;原始凭证要区分票据的种类,一般发票、收据均为三联,一联存根、一联发票或交付款方、一联记账。增值税专用发票也有两种一种三联、一种五联。
2020-06-18 15:46:13
您好,有文字的吗?看清楚哦
2016-12-19 16:21:01
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