供应商应该是没交税 税务局让我们把已经抵扣的 问
你好今年的还是以前年度 做了成本吗 答
老师,我们是高新技术企业,24.12.16日到期,重新认定 问
根据公信函2024年248号 年度内到期,可以享受到年底 四季度可以享受 答
老师,残保金是怎么计算的,公司1-11月都是28人,12月 问
你好,你这个公司成立了几年了? 答
老师,我们有个技术出口服务,12月份确认预收,我能把 问
您好 如果单位预收业务不多 可以用应收账款科目哈 12月也产生了一些成本 可以计入劳务成本科目归集发生的成本 答
上午好,老师,申报工资时有一位兼职人员工资是在一 问
就是在个税申报系统里里面有个劳务费申报 答
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应收账款- -283800 主营业务收入 -280990.1应交税费-应交增值税 -2809.9 应收账款- 283800 主营业务收入 280990.1应交税费-应交增值税 8429.7应交税费-应交增值税 5619.8 营业外收入-税收减免 5619.8
答: 你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
随同产品出售并单独计价的包装物,款未付,会计分录:借:其他应收款 还是 应收账款?贷:其他业务收入 应交税费---应交增值税(销项税额)
答: 你好,这个包装物因为是单独计价的,因此建议计入其他业务收入。但是他是跟生产经营中相关的款项,建议还是放到应收账款里面,这样便于核算
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们为A公司支付人员费用,并开票,以代收代付形式入账,因为开票,我们要交税,所以税金A公司也要给我们的。1、计提A公司人员费用借:其他应收款(工资) 100000贷:其他应付款-CBRE往来款-上海分公司 1000002、先付钱并开票(理论上)借:银行存款 106768.7贷:其他应收款 100000 其他应付款 725.2(附加税部分,之后要计提的) 应交税费-应交增值税(销项)6043.51若A公司没付钱,我们先开票,分录是不是,只需把银行存款改成 应收账款就好了
答: 你好; 你开票出去要走 其他业务收入处理的; 不是这样来挂的
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