计提其他债权投资计提信用减值损失,不是说不影响 问
您好摊余成本包括减值的。 答
老师,我们每个月都有暂估入库,都是本月把上月的先 问
同学,你好 2024年在2025年6月前需要汇算清缴,在2025.6月前获取到发票就可以 答
借:应付职工薪酬20万,贷:应收账款--代发工资20万,借: 问
你好,可以做 借:主营业务成本2 贷:应付职工薪酬2 答
快账软件中,同一个一级科目设置了辅助核算是不是 问
设置了辅助核算,不能增加子科目 对的科目余额表或者是明细账都行 答
问题一:甲公司100%控股乙公司,实缴了部分资金,现在 问
1乙公司不需要退,如果有转让价格的,这个是新股东支付给甲 2可以 3假设平价转让的,甲公司借银行存款,贷长期股权投资, 丙公司借长期股权投资,贷银行存款 答

应收账款- -283800 主营业务收入 -280990.1应交税费-应交增值税 -2809.9 应收账款- 283800 主营业务收入 280990.1应交税费-应交增值税 8429.7应交税费-应交增值税 5619.8 营业外收入-税收减免 5619.8
答: 你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
你好老师,我司收铁塔电费,由我司交供电局,请问2021年5月开始收铁塔的电费,做的分录:借:银行存款 贷:应收账款-供电局,这个分录做借了,应做分录 借:银行存款 贷:其他应收款-铁塔 收到电费发票应借:销/管/生产 借:其他应收款—铁塔 借:应交税费-应交增值税(进项)贷:应收账款-供电局,2021年共收铁塔电费30000元,请问如何在今年修改凭证,如何做分录?
答: 你这个是代收代付的还是什么业务的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们为A公司支付人员费用,并开票,以代收代付形式入账,因为开票,我们要交税,所以税金A公司也要给我们的。1、计提A公司人员费用借:其他应收款(工资) 100000贷:其他应付款-CBRE往来款-上海分公司 1000002、先付钱并开票(理论上)借:银行存款 106768.7贷:其他应收款 100000 其他应付款 725.2(附加税部分,之后要计提的) 应交税费-应交增值税(销项)6043.51若A公司没付钱,我们先开票,分录是不是,只需把银行存款改成 应收账款就好了
答: 你好; 你开票出去要走 其他业务收入处理的; 不是这样来挂的

