请问生产企业当月增值税申报已申报应缴增值税10万,然后会计又做了出口退税申报,出口退税FOB*退税率等于1万,因为当月应缴增值税10万,所以只能免抵,问企业当月应缴增值税为10-1=9万元?
羞涩的云朵
于2021-02-22 16:10 发布 608次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论
你好,同学,计算正确的
2021-02-22 17:03:17
你好,生产型企业退税是先申报增值税
2022-01-13 10:36:55
你好; 是的。 出口退税的话;先申报了在去申请的;参考 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1684462694355793305&wfr=spider&for=pc
2022-03-31 12:48:55
按内销的确认收入,抵扣进项税。按表的内容逐项填列
2019-04-18 17:28:48
你好!出口退税是申报之后
2024-02-21 15:52:34
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