之前在租赁员工宿舍的时候只有收据,当时把金额做进预付账款,后每个月摊销,现在对方给来的发票是增值税专用发票,那样我是要去更改凭证是吗?要怎么更改?
Alisa
于2016-10-20 10:41 发布 974次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-20 11:19
当时是7月份付的款项,当时我公司是小规模纳税人,9月份才更改为一般纳税人,发票开的日期是9月,在这种情况下也是这样操作吗?
相关问题讨论

借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-06-17 19:09:19

借,预付账款,应交税费~应交增值税~进项税,贷,银行存款
借,xx费用,贷,预付账款
2019-06-12 15:47:30

你好 借预付账款 贷银行存款 收到设备做 借固定资产 进项税 贷预付账款 应付账款 借应付账款贷银行存款
2020-01-17 10:09:48

你好,是的,把之前的账务冲销,根据发票入账
2016-10-20 10:43:49

借;库存商品 等科目 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
2017-07-21 16:17:55
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邹老师 解答
2016-10-20 10:43
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2016-10-20 11:40