去年新办公司,税控盘购入时已做分录借:管理费用-开办费,贷:银行存款,年末已结转。今年营业期跨年抵扣,分录做借:应交税费-应交增值税-减免税款,贷:管理费用-开办费,这样对吗?这样利润表管理费用为负数。或者抵扣时贷:营业外收入-减免税款?
冰雕
于2021-02-23 09:43 发布 602次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2021-02-23 09:44
两个做法都是可以的 你利润表里管理费就只这一个吗 就算是负数也很正常
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您好,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 。
2018-07-10 14:23:57
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
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你好!小规模按第一个就可以了。
2020-10-28 11:13:47
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可以不用
直接销项结转到营业外收入
2020-04-29 14:09:24
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你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
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