老师,我还想问下,这月由于疫情没有在公司,我在申报主表时。提示,在表二20行,填进项税额转出数1105.难道1月有红字发票吗?还有在12月有一比进项税额转出3000,在今年主表,怎么不显示累计数他俩的和,只显示1105
坚持-成功
于2021-02-23 10:21 发布 532次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2021-02-23 10:22
这个进项税额转出就是你不能抵扣的进项部分啊。
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你好,是的,红字发票是做进项税额负数,而不是进项税额转出
2019-07-22 14:59:43
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可以的,4月可以做进项税转出,借,原材料 负数,贷,应付账款,负数,应交税费~应交增值税~进项税转出
2019-04-18 09:14:41
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你好,是供应商给你们开具的红字吧
2023-04-10 11:28:29
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你好 ; 你们这个是什么业务发生的; 你做 购买方的业务哇; 你认证了要做进项税转出的
2022-07-28 16:31:25
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您好
请问收到蓝字发票的时候分录怎么写的
2021-11-25 07:32:38
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