小规模企业,老师,企业接政府给的一个工程,是今年1月份签的合同,3月份到地税代开建筑业统一发票,当时上了附加税和企业所得税等,合同总价款是分批给的,第一批是7月份给的。企业把这个工程分包给了别人,签了协议,,可不可以把建筑工的工资做上去,收到第一批工程款的时候,结转劳务成本到其他业务成本。这些资料企业这个月才拿来给我,现在工程还没有完工,要不要这只在建工程科目,我现在做账的话该怎么做分录,摘要该怎么写,请来时详细解答,谢谢!注:老师,我是代理记账的,没有接触过这个行业,请老师详细说一下分录和摘要,谢谢
krtty
于2016-10-20 14:15 发布 1068次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-10-20 14:33
收到某工程款,借:银行存款 贷:其他业务收入,签了协议没有发票入账以后汇算时要调整,入是可以入其他业务成本,支付劳务费,借:其他业务成本 贷:银行存款,月底计提营业税金及附加,借:营业税金及附加 贷:应交税费-营业税
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收到某工程款,借:银行存款 贷:其他业务收入,签了协议没有发票入账以后汇算时要调整,入是可以入其他业务成本,支付劳务费,借:其他业务成本 贷:银行存款,月底计提营业税金及附加,借:营业税金及附加 贷:应交税费-营业税
2016-10-20 14:33:40
社保要求的不严格的可以
2020-07-22 22:45:26
你好!是的,你的理解正确。
2017-10-21 13:33:57
营业成本=主营业务成本+其他业务成本
2018-10-26 11:57:39
您好营业成本是只包括主营业务成本和其他业务成本
2022-04-01 13:42:57
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