送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-02-24 09:41

你好 你是做内账还是外账的?  

Min 追问

2021-02-24 09:42

对,是装修设计公司,之前的财务很乱,没办法拿之前的数重新建账,老板说一刀切,请问怎么操作

Min 追问

2021-02-24 09:43

该怎么下手

meizi老师 解答

2021-02-24 09:45

 你好内账的话  你可以直接盘点数据来  建账。  意思全部清0 。  以期初0来建账吗 

Min 追问

2021-02-24 09:46

那银行的钱,没有收的钱,没有付的钱

meizi老师 解答

2021-02-24 09:46

 你好       所以就得看你老板什么意思了。 内账的看老板要求。  如果是要以0 建账 。那样的话娿  你们  往来账   和银行存款  到时不好入科目的。 你最好是建议老板盘点现在有的数据余额来作为期初建账。  差异金额走利润分配处理  

Min 追问

2021-02-24 09:47

都是0吗,他有余额,是以实际盘点是多少入多少还是

Min 追问

2021-02-24 09:48

意思是盘点现在现有的数据,那固定资产了

meizi老师 解答

2021-02-24 09:49

 你好盘点数据 期末余额来建账 。不是0 。 我不建议你全部是0  。因为你有期末余额 

Min 追问

2021-02-24 09:50

这个数只能靠盘点来对吧,因为之前的账不对,所以拿之前那个数没有意义

meizi老师 解答

2021-02-24 09:50

 你好是的。   盘点数据来做期初   。所以你盘点实际数据来做期初 要好一些  

Min 追问

2021-02-24 09:52

盘点哪些,老师,一个是现金银行往来,还有没有付的费用,和固定资产,还要其他的吗

meizi老师 解答

2021-02-24 09:52

 你好 你所有的科目。    你可以看你负债表里面的  科目来 一一盘点  

Min 追问

2021-02-24 14:54

老师,因为是小公司,现在要对应付的话可以不盘出来吗,因为他们没有对账,都是等送单来付款,然后后面送来的时候做应付可以么

meizi老师 解答

2021-02-24 14:56

 你好  需要盘点。 比如 你 本身应付账款 有余额是100元  你不做账 那么 你到时支付了这个款  你科目不平的哦 

Min 追问

2021-02-24 14:57

他没有做发生应付的,都是送单来就给钱

meizi老师 解答

2021-02-24 15:00

 你好      那也得做库存商品 去。 到时你支付 。我只是建议你理清楚来建账哈。 避免 后面还得调整账务  

Min 追问

2021-02-24 15:00

现在就是清不出来

meizi老师 解答

2021-02-24 15:06

 你好 清理不了的。  你就先建账 后面   在慢慢调整吧  

Min 追问

2021-02-24 15:11

老师怎么调整,我现在要清哪些资料

meizi老师 解答

2021-02-24 15:14

 你好 你可以请出来的金额  就  先整理出来 。  看你负债表里面   里面的科目 有涉及的 就清理出来。 没有涉及的就不清理   

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