送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-10-20 17:26

老师,我8月还开了张红冲发票,分录怎么做呢?谢谢~

凝净 追问

2016-10-20 17:30

9月,我收到了一张进项专票,如何抵税?分录怎么做?谢谢 ~

邹老师 解答

2016-10-20 17:22

借;应交税费-未交增值税          贷;应交税费-应交增值税(转出多交增值税)

邹老师 解答

2016-10-20 17:27

借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目

邹老师 解答

2016-10-20 17:39

借;相关科目    应交税费-应交增值税(进项税额)  贷;应付账款等科目

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相关问题讨论
借;应交税费-未交增值税 贷;应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2016-10-20 17:22:24
你好,你的销项和进项未交增值税都是结转到转出未交增值税吗?
2022-05-05 11:59:35
你好 你按抵减后的金额来交纳 做缴纳分录就行 你们是一般纳税人嘛 你做结转把余额做到未交增值税去体现缴纳就行
2019-08-09 18:33:19
这个不单独做,借转出未交增值税这个借方就表示留底了
2020-02-20 15:58:57
你好,只要把应交增值税各子目转到转出多交增值税子目就好,转出多交增值税子目的借方余额就是留底税额
2019-04-13 11:42:08
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