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512901401
于2021-02-24 16:41 发布 440次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-02-24 16:42
你好,可以这么做的。
512901401 追问
2021-02-24 16:43
那我后期认证抵扣应该怎么做分录老师?
郭老师 解答
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。
2021-02-24 16:51
老师我们筹建期支付了办事处的房租费,请问这笔账务该怎么处理?
2021-02-24 16:55
借预付账款贷银行存款按月分摊,借长期待摊费用开办费贷预付账款。
2021-02-24 17:31
老师我支付与工程相关的评估费、审图费入了在建工程,那我后期收到对方发票了我应该怎么做账务处理?
2021-02-24 17:39
红冲之前暂估然后做发票
2021-02-24 18:03
就按以前分录做红字,在做一笔蓝字分录是这样吗老师?
2021-02-24 18:08
你好是的是这么做的。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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2021-02-24 16:43
郭老师 解答
2021-02-24 16:43
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2021-02-24 16:55
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2021-02-24 17:31
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2021-02-24 17:39
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2021-02-24 18:03
郭老师 解答
2021-02-24 18:08