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Yinl_
于2021-02-25 10:09 发布 3018次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-02-25 10:12
你去看进项税额,销项税额等明细是不是一致
Yinl_ 追问
2021-02-25 10:18
都是提供服务产生的增值税 凭证什么都没错 就是对不上
maize老师 解答
2021-02-25 10:20
你截图下,你这个申报表,主表,和这个对应科目余额表
2021-02-25 10:26
就这两张
2021-02-25 10:35
上个 月可以对上吗,你是按季度申报吧,那这个对应上个季度这个没有交税增值税,做借应交增值税,贷营业外收入,本月,这个对应是对不上,你这个是 有开1%吧,这个普通发票出来免税额这个是按发票是1% 你这个申报出来是3%你这个季度末结转到营业外收入就可以,这个的对应上就可以,最后下个月做交税,借应交增值税752.23 贷银行这个对上就可以,
2021-02-25 10:59
是一个季度一个季度申报的 从第一个季度就对不上了 季度末全结转到营业外收入吗 那交税结转到银行 那银行余额不就对不上了吗
2021-02-25 11:07
这个是年底的报表了
2021-02-25 11:13
不交税这个部分转营业外收入,需要清点出来不交税是多少,这个 这个 交税对应应补退税额这个就可以,
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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Yinl_ 追问
2021-02-25 10:18
maize老师 解答
2021-02-25 10:20
Yinl_ 追问
2021-02-25 10:26
maize老师 解答
2021-02-25 10:35
Yinl_ 追问
2021-02-25 10:59
Yinl_ 追问
2021-02-25 11:07
maize老师 解答
2021-02-25 11:13