我们是购买方 广告费10月份已经付款给对方 对方给我们开票 并且在10月份已经认证了 结果广告效果不理想 协商后退款5000元 然后我们12月份开了开具红字专用发票信息表 但是我们2月份才收到对方开具日期2月份的发票 请问我12月份 和 2月份要怎么做账
静
于2021-02-25 14:19 发布 621次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,12月份借应收账款借销售费用负数贷应交税费应交增值税进项转出二月份,收到发票直接放到12月份凭证里面。
2021-02-25 14:21:48
你好 上月付款怎么入账的 现在红冲 按你是那个月分录不变 金额负数冲即可
2019-06-04 11:41:46
您好
请问您去年开具蓝字发票的时候是开具的增值税专用发票吧 对方有没有认证抵扣
2020-06-02 21:54:29
红字信息表审核通过了吗
2019-04-17 11:33:03
你自己填写下,之后打印出来
2019-09-18 14:36:21
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