老师,这道题的会计分录是: 借:主营业务成本-半导体器件 257500 贷:库存商品-半导体器件-BB36V 250000 应交税费-应交增值税-进项税额转出 7500 借:其他应收款-出口退税 25000 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 25000 为什么要进项税额转出呢?第二个会计分录是什么意思?
小团团
于2021-03-01 10:35 发布 1280次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-03-01 10:42
这个是征退率差额是不能退税,需要转成本下面,做进项税额转出, 借:其他应收款-出口退税 25000
贷:应交税费-应交增值税-出口退税 25000 这个是=退税金额后续会退你们公司账户的,
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
利润表上主营业务收入1000 和 主营业务成本100
2019-05-28 15:14:11
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
您好!按规定就是
确认当期合同收入,结转成本。
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52
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