送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-03-01 11:05

暂估入库借,库存商品贷,应付账款暂估款借主营业务成本贷。库存商品。等收到发票有差额冲掉按发票做

1184368902 追问

2021-03-01 11:30

如果暂估的数据,和结转成本的数据有点误差,需要调成结转的成本吗,老师

maize老师 解答

2021-03-01 11:40

,是和发票有差异就需要调整

1184368902 追问

2021-03-01 13:40

购入的是材料不应该是 
借 原材料
   贷 应付账款

maize老师 解答

2021-03-01 13:51

那你这个做,借生产成本,贷原材料,后续和你有发票是一样做,只是这暂估做借原材料,贷应付账款暂估款,

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相关问题讨论
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-03-29 10:10:54
暂估入库借,库存商品贷,应付账款暂估款借主营业务成本贷。库存商品。等收到发票有差额冲掉按发票做
2021-03-01 11:05:33
您好 开具1%的话 是小规模纳税人疫情期间税收优惠
2021-04-07 15:39:49
你好!1,这个你只能找能提供发票的供应商购买。要么你就自己交销项税。 2,让他们去代开发票入账,要么公司不能税前扣除。自己交所得税
2021-01-13 15:40:15
你好,一般纳税人只能开13%
2021-04-12 11:36:36
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