老师我以前做的工地的食堂费用,借现场经费,餐费,贷应付职工福利,借应付职工福利,贷,其他应收款,备用金,前面发票没有,现在发票收到了我要冲掉以前的凭证吗,我知道福利是实报实销,现在不知道怎么处理,
迷糊中
于2021-03-01 14:48 发布 619次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2021-03-01 14:48
你好,直接把发票贴上,之前这个汇算清缴做调整了吗?
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你好,直接把发票贴上,之前这个汇算清缴做调整了吗?
2021-03-01 14:48:47
你好,同学。
收到的这些是
借 库存物资
贷 捐赠收入
2020-04-20 08:33:17
你好 应该是借其他应收款 -备用金 贷银行存款 再报销 借费用 贷其他应收款
2019-09-22 11:41:46
你好,单位员工借的备用金,是用 其他应收款 科目核算
2022-06-02 16:07:03
网店的备用金是放在其他应收款。
2021-04-15 15:25:39
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