建筑行业跟甲方确定结算金额后借:应收账款 贷:工程结算和销账税额。那收到发票怎么做账务处理?还是当时确定结算金额就是后期开票的金额
小鱼儿
于2021-03-01 16:03 发布 869次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2021-03-01 16:04
建筑行业跟甲方确定结算金额后借:应收账款 贷:工程结算和销账税额。那收到发票怎么做账务处理?还是当时确定结算金额就是后期开票的金额,还是当时确定结算金额就是后期开票的金额?我想知道工程结算和主营业务收入在什么时候用?就是有什么区别
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你好!少收的收入暂时继续挂在应收账款科目。
2019-05-23 10:12:34
您好
应该开具红字发票冲销
2019-03-18 11:18:44
建筑行业跟甲方确定结算金额后借:应收账款 贷:工程结算和销账税额。那收到发票怎么做账务处理?还是当时确定结算金额就是后期开票的金额,还是当时确定结算金额就是后期开票的金额?我想知道工程结算和主营业务收入在什么时候用?就是有什么区别
2021-03-01 16:04:20
你好同学,应收账款是正常的金额同学,不可以这样处理的同学
2020-12-18 10:30:33
对的
这个已经取代了
2021-08-26 18:10:27
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