老师你好,就是之前的会计把发的工资做成了借其他应收款,贷银行存款这样了,我想着现在我都有经过那些步骤,那些票据把这个调整成正确的呢?只有银行的回单,老师。
lishiyan
于2021-03-01 17:11 发布 619次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2021-03-01 17:13
同学你好!这个的话
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
计提的
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
冲减
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同学你好!这个的话
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
计提的
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
冲减
2021-03-01 17:13:10
您好,可以的。内控角度,建议您取得一个走公司过账的缘由,让对方公司盖好公章哦。
2024-04-10 10:35:49
你好,先跟领导核对,是否真的无法联系。确认无法收回的话,可以做坏账处理
2022-05-18 09:45:58
您好,直接用其他应收款科目
2020-01-01 13:42:53
同学你好
对的
是这样的
2022-09-22 10:44:54
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lishiyan 追问
2021-03-01 17:36
许老师 解答
2021-03-01 17:40