老师:我们公司有一笔5,6月份委外加工产生的人工费和加工费9月份才给别人结账,但是那一批产品9月前都已销售了,当时别人结转成本时也没算这笔费用,那这笔费用我现在怎么做账?
Cheng
于2016-10-22 16:49 发布 869次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-22 16:54
当时别人结转成本时没结转,刚才有位老师说补结,那现在该如何补结?谢谢!
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你好,应当在销售的时候结转成本的
现在支付只是做 借;应付账款 贷;银行存款 这样
2016-10-22 16:50:28
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你好,这笔加工费用,是委托其他单位发生的加工费?
2020-07-24 11:57:43
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您好同学
一般来说,您平时发生的这些就是费用,服务性的行业没有产品,所以收入与成本本来就不是一一对应的。
2019-07-16 18:09:34
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https://www.acc5.com/news-zhichang/detail_33889.html
2018-04-11 11:41:32
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您问的是单独加工费的结转吗?
2018-04-10 17:07:53
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