送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2021-03-02 16:16

你好!
对的。应该填写附表四的。
拍照给我看下

啦啦啦啦 追问

2021-03-02 16:19

请问老师,是填这个位置吗?预缴部分?还有就是税控盘的160,是之前开的票,我这样填正确吗?

蒋飞老师 解答

2021-03-02 16:21

是的,填写是对的。
可以直接把金额手工填写主表的

啦啦啦啦 追问

2021-03-02 16:21

好的老师,那税控盘的地方我填对了吗》

蒋飞老师 解答

2021-03-02 16:25

对的。填写的都是对的。

啦啦啦啦 追问

2021-03-02 16:30

这个地方填了以后还要填在哪吗?主表也没体现出这160呢

蒋飞老师 解答

2021-03-02 16:51

160直接填写主表“应纳税额减征额”栏

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您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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