送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2021-03-03 12:34

你好同学,没票要去搞发票否则这个要被罚死

侯玉霞 追问

2021-03-03 13:29

嗯谢谢老师!是个人,考虑固定资产属性,板房自己购买,后期弄票抵,我现在怎么做内账?什么科目

何江何老师 解答

2021-03-03 13:31

你好同学,可以入费用也可以入固定资产同学

侯玉霞 追问

2021-03-03 13:51

谢谢老师!

何江何老师 解答

2021-03-03 14:14

不客气,满意,请同学五星好评

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你好,可以这样的呢,这个就是报销的
2021-03-31 10:24:41
你好同学,没票要去搞发票否则这个要被罚死
2021-03-03 12:34:20
你好, 1、借银行存款 贷:其他应付款 2借:原材料 进项税额 贷:银行存款
2020-09-23 09:50:25
你好,同学。 挂靠在账上的处理,是你从甲方拿工程然后包给挂靠人做。 所以你是收到这些款项是计其他应付款处理。 支付的时候,要看供应商发票是否给你,如果给你,你是计成本处理。
2020-09-23 10:29:26
同学你好 对的 这个不用缴税
2022-05-06 13:53:26
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