老师:先收到车款总计:412330元全部入账到其他应付款—代付车款,现结账,扣除所有的费用共计350692,退10000元。我做的分录:请问这们正确不,
邈嫣雨灵
于2016-10-24 11:58 发布 765次浏览

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- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-10-25 11:59
增值税是月末总计提的
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您好
生育津贴不支付给个人 后期用来扣个人社保费 对么
2021-04-17 06:32:01
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你好,今年这样做调整分录
借;其他应付款~赵云,贷;以前年度损益调整——某某费用
借;以前年度损益调整——某某费用,贷;利润分配——未分配利润
2020-04-23 21:34:16
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投资款这个做借银行 贷实收资本,后续公司盈利可以把这个借款还给老板
2020-01-04 10:11:53
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你好 要知道具体是什么业务,用到哪里的才好写分录
2019-08-27 14:19:47
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借原材料 5,其他应付款10 贷其他应收款6 现金9
2017-02-24 15:25:54
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邈嫣雨灵 追问
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吴月柳 解答
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2016-10-25 12:07