老师好 请问11月份采购了库存 也开具发票入账了 问
借:应付账款 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税 -进项转出 答
老师:自然人代开发票按经营所得缴纳的个税,我看备 问
同学,您好。自然人代开发票按经营所得缴纳的个税,备注栏有 “预收税款” 字样时,是否需要在次年 3 月 31 日前做汇算清缴,需分情况来看: (一)实行核定征收的:在税务代开经营所得项目发票时若已核定征收了经营所得的个税,则次年 3 月底之前无需再办理个税汇缴. (二)实行查账征收的:那么不管是否有 “预收税款” 字样,都需要在取得所得的次年 3 月 31 日前办理汇算清缴。 答
老师,是这样得,他22年做了在途物资后,应付账款也随 问
你好,那实际没有这个在途物资吗?如果是的话,借应付账款,贷在途物资。 答
合作社购买电线电缆和请的旋耕机作业计入什么科 问
你好,电线电缆是用在哪里的? 旋耕机作业的,借农业生产成本等贷银行存款。 答
公司的法人或者是股东向某一个公司购买产品,可以 问
你好,很大的公司应该可以签合同,合同是其他业务 基础,如果不产生纠纷还行,产生了纠纷就不好解决了 答
请问老师,年末余额表上,银行存款+其他应收款(无应收账款)应该等于其他应付款吗
答: 同学,你好 不等于的
为什么帮别人代付,一个是借其他应收款 贷银行存款 一个是借其他应付款 贷银行存款呢?
答: 正确的应该是借其他应收款贷银行存款,如果你们欠了人家的钱付款,替他付款的话,可以做其他应付款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 我想问下 我在入账的时候入错科目了 金额没有错误 我是采用红字更正吗?把那张凭证红冲 然后再写正确的 还是我直接把我入错的科目直接转入正确科目? 借:其他应付款-法人 贷银行存款 我这个借方不应该是法人 而是其他应收款-员工 我可以这样整吗?
答: 你好,采用红字更正就可以了,这样也行
Cherish???? 追问
2021-03-04 16:50
韦老师 解答
2021-03-04 17:02