请教一下,商贸企业医药公司平时药监系统出库时:借:发出商品 10元 贷:库存商品 10元,等开票时:借:应收账款--A公司 22.6元 贷:营业收入20元 应交税费--销项税 2.6元 ;月末结转:借:营业成本 10元 贷:发出商品 10元;这样处理是否可以
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于2021-03-06 08:31 发布 604次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2021-03-06 08:32
你好。可以这样做分录的
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同学您好,是的,可以这样的
2021-03-06 11:00:20
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你好。可以这样做分录的
2021-03-06 08:32:03
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
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可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
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对于这种跨年度的记账错误更正,您可以通过以下步骤进行处理:
1.编制更正凭证借:预收账款贷:应收账款
2.在摘要中注明“更正[具体年份]第[凭证号]凭证错误,将应收账款调整为预收账款”。
这样处理可以纠正之前的错误记账,使账务记录准确反映业务实际情况。
例如,如果错误发生在 2023 年 12 月的第 50 号凭证,那么在 2024 年进行更正时,摘要可以写为“更正 2023 年 12 月第 50 号凭证错误,将应收账款调整为预收账款”。
2024-07-05 13:57:35
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2021-03-06 10:27
徐阿富老师 解答
2021-03-06 10:36