送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-03-06 11:59

借销售费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。

追问

2021-03-06 12:37

老师,是交公司的电费,电费是在手机上的支付--生活缴费,这里交的,我想应是只能做预缴电费,分录怎么做的?

郭老师 解答

2021-03-06 12:39

你好,这个电费是你单位的,还是个人自己的。

追问

2021-03-06 12:40

电费是单位的
老师,

郭老师 解答

2021-03-06 12:40

借管理费用贷其他应付款借其他应付款贷银行存款。

追问

2021-03-06 12:53

预缴的没有发票,可以入管理费用吗

郭老师 解答

2021-03-06 12:56

你们使用了吗?只要使用了就可以的,发票到了之后再根据发票的红冲之前的,然后做发票的。

追问

2021-03-06 16:39

我可以这样做分录吗?借其他应收款--电力局,贷银行存款,收到发票,借制造费用,应交税费-应交增值税--进项税额,贷其他应收款--电力局。可以吗

郭老师 解答

2021-03-06 16:40

你好,可以的,可以的。

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借销售费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
2021-03-06 11:59:13
借管理费用福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款。
2024-02-23 13:35:18
充值 借银存 贷预收账款 消费的时候 借预收500 贷主营业务收入 应交税费增值税 销项税
2018-12-29 08:27:39
你好, 借:管理费用等--福利费 贷:应职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款等
2019-04-06 08:06:48
 你好这个老板充值2000元是充什么值? 你说的 这个充值卡200送给客户了  其他的2000还是公司以后要用的吗。 这样好判断科目 
2020-12-10 15:29:12
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