您好老师!税务局通知我2017年企业所得税交多了,但是不给退税,让我修改报表,现在汇缴已开始,我应该怎样修改,又怎样账务处理
酷炫的洋葱
于2021-03-07 05:59 发布 752次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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借银行存款贷以前年度损益调整。
2021-12-08 10:41:27
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1、小企业会计准则下首先冲掉之前多计提的所得税费用:
借:应交税费—应交企业所得税
贷:所得税费用
2、按照汇算清缴本期应退税额的金额:
借:其他应收款
贷:应交税费—应交企业所得税
3、实际收到退税款时:
借:银行存款
贷:其他应收款
2021-04-22 13:57:37
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你好
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 6000
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 6000
2018-07-17 11:32:31
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你好
借;应交税费——企业所得税,个人所得税,贷;银行存款
2019-12-30 11:02:37
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同学你好
纳税调整明细表调增成本费用
2021-03-07 07:11:52
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