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莲
于2021-03-08 15:09 发布 522次浏览
朴老师
职称: 会计师
2021-03-08 15:10
同学你好借管理费用贷预付账款
莲 追问
2021-03-08 15:28
好的,谢谢老师!
朴老师 解答
2021-03-08 15:37
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支付的房房租费,借预付账款,贷银行存款,摊销,借管理费用贷预付账款
答: 您好!是的。做这2笔分录就可以了
你好 公司先预付70%钱给批发商借预付账款 贷银行存款 然后政府过后补贴这笔钱,但是这笔钱里有一部分是给公司的管理费,那我收到政府补贴的这笔钱,以及后续再给批发商补贴的30%的账要怎么做?
答: 你好,补贴借银行存款 贷其他收益 其他应付款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我上月没收到发票,做 借 预付账款_水电管理费 贷:银行存款_工商银行这个月收到发票了,我要怎么做
答: 同学你好 借管理费用 贷预付账款
2017年1月付全年房租12000 1月份分录是 借管理费用10000 预付账款11000 贷银行存款12000 2月份是借管理费用10000 贷银行存款还是预付账款啊
讨论
预存的快递费是不是:借:预付账款 贷:银行存款。实际发生支付快递费时,借:管理费用 贷:预付账款
老师,您好,电费预付款时,借预付账款,贷银行存款,收票时,借:管理费用 贷:预付账款,现在余额是贷款负数,这什表示发票多了是吗,因为供电局常有赠送,赠送部份也开了发票,这个怎么账务处理
公司一次性付了一年的法务费,会计分录这样写对嘛?支付时:借:预付账款/待分摊费用 贷:银行存款分摊时:借:管理费用 贷:预付账款/待分摊费用
老师,我想咨询一下就是说如果我支付一笔费用(期限是2022年11月23日至2023年11月23日)金额4400元;借:管理费用——xx使用费183.31 预付账款4033.37 贷:银行存款4400(因为4400分配到12个月是无限循环小数,所以我可不可以调节一下分配到每个月的数据)例如:1)22年11月借:管理费用183.31 贷:预付账款183.31; 2)之后的2022年12月至2023年10月的账都写成:借:管理费用写366.67 贷:预付账款366.67; 3)到了23年管理费用写:借管理费用183.32 贷:预付账款183.32
朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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莲 追问
2021-03-08 15:28
朴老师 解答
2021-03-08 15:37