老师好!假如我们是卖国美电器的,我们卖出一个电饭锅1000元,开票给客户1000元;同时供应商给我们开票1000元,因为客户刷卡是直接刷到供应商账户不经过我们账户。下月供应商再返点200元到我们账户,同时要求我们开出200元的发票寄给供应商(供应商就是我们这个城市国美电器的总代理)!老师,这个账务处理应该怎么做呢
不倒翁
于2021-03-08 16:33 发布 987次浏览
- 送心意
墨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2021-03-08 17:28
你好,分录如下:
开票给客户
借:应收账款-供应商
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税销项
供应商给我们开票:
借:库存商品
应交税费-应交增值税进项税
贷:应收账款-供应商
返点收款:
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
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你好,分录如下:
开票给客户
借:应收账款-供应商
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税销项
供应商给我们开票:
借:库存商品
应交税费-应交增值税进项税
贷:应收账款-供应商
返点收款:
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2021-03-08 17:28:25
你好。你们不开发票的吧
公户收了1000
你老板个人给对方打了1000?
有委托书的吗
2020-06-02 22:34:30
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,你收到钱挂往来,然后老板付钱的时候你给老板打款冲往来就行了,打款记录截图打印出来
2020-06-03 08:13:15
你还是需要做借库存商品 贷应付账款过渡这个,
2020-06-15 11:57:45
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