送心意

墨老师

职称中级会计师,初级会计师

2021-03-08 17:28

你好,分录如下:
开票给客户
借:应收账款-供应商
贷:主营业务收入
   应交税费--应交增值税销项
供应商给我们开票:
借:库存商品
应交税费-应交增值税进项税
贷:应收账款-供应商
返点收款:
借:银行存款
贷:主营业务收入 
应交税费-应交增值税

不倒翁 追问

2021-03-08 17:36

老师,如果一直这样下去那我们的库存商品不是无限增加了吗

墨老师 解答

2021-03-08 17:43

你好,不是要,要结转成本的,
借:主营业务成本
贷:库存商品

不倒翁 追问

2021-03-08 17:45

返点的时候才是我们的收入,收入才200块,成本要700块了。

墨老师 解答

2021-03-09 08:03

你好,是的,实际返点才是收入,你们利润是200元

不倒翁 追问

2021-03-09 09:50

老师,按照你的分录我把数字代进去,但是利润不是200呢。你帮我看看
分录如下: 开票给客户
借:应收账款-供应商1000
贷:主营业务收入 1000
应交税费--应交增值税销项 130
 
供应商给我们开票: 
借:库存商品 870
应交税费-应交增值税进项税 130
贷:应收账款-供应商 1000
 
返点收款: 
借:银行存款 200
贷:主营业务收入 174
应交税费-应交增值税 26
 
借:主营业务成本 870
   贷:库存商品  870

墨老师 解答

2021-03-09 09:53

你好,这个分录如下: 开票给客户
借:应收账款-供应商1000
贷:主营业务收入870
应交税费--应交增值税销项 130


主营业务收入是:870+174-870=174,这个返点收款174就是你的利润,

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你好,分录如下: 开票给客户 借:应收账款-供应商 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税销项 供应商给我们开票: 借:库存商品 应交税费-应交增值税进项税 贷:应收账款-供应商 返点收款: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2021-03-08 17:28:25
你好。你们不开发票的吧 公户收了1000 你老板个人给对方打了1000? 有委托书的吗
2020-06-02 22:34:30
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,你收到钱挂往来,然后老板付钱的时候你给老板打款冲往来就行了,打款记录截图打印出来
2020-06-03 08:13:15
你还是需要做借库存商品 贷应付账款过渡这个,
2020-06-15 11:57:45
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