老师,我今天开专票,交给客户前就发现做了,税控系统里已经作废了这张发票,纸质发票三联都在我这儿,我是次月去税局做核销吗?还是怎样
柒柒💫
于2021-03-11 14:18 发布 479次浏览
- 送心意
星河老师
职称: 中级会计师,税务师,CMA
2021-03-11 14:19
同学,
你开具的这三联发票还没有交给客户认证抵扣对吗?
如果当月发现做错了。可以直接作废,并保存好,不需要到税局核销的。
<解决请评分五分,学习是我们共同前进的动力~>
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同学,
你开具的这三联发票还没有交给客户认证抵扣对吗?
如果当月发现做错了。可以直接作废,并保存好,不需要到税局核销的。
<解决请评分五分,学习是我们共同前进的动力~>
2021-03-11 14:19:30
你好,按正常的销售发票申报,做账务处理
2017-11-23 10:41:25
跨月了 只能开红字发票了
2021-07-02 17:10:07
1、需要重新开具正确的发票。
2、当月发生的可以作废处理,跨月的需要开具红字发票。
2018-11-19 13:34:51
您好!建议您重新打印一下。这样发票上面会有作废字样。免得下次不敢确定是不是已经作废了。
2016-05-29 16:47:28
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柒柒💫 追问
2021-03-11 14:30
星河老师 解答
2021-03-11 15:20