老师您好,快帐系统中所有12月份凭证做完结账了,有 问
你好,同学,需要反结账到12月份,补记分录后再结账。 答
老师你好 麻烦问下 公司给财政局转了400万 一直 问
你好,这个具体的是什么业务的? 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
你好,这种就不建议入账。 答
老师你好!我想问一下,公司员工垫付资金购买零星材 问
你好,你可以用送货单入账。 但是没有发票,不能税前扣除 答
我们书上关于分期付息债券利息收入的确认为什么 问
面值*票面利率和摊余成本*实际利率会有一个差额计入’债权投资-利息调整‘,收到利息的时候需要调整 答
进项转出应该怎么做分录?
答: 你好!一般贷方是:贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出),借方则根据实际情况不同,比如物资毁损了,则借:营业外支出 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出),又比如用于在建工程,则借:在建工程 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
你好,进项转出怎么做分录啊
答: 借相关成本费用贷进项转出
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们有一笔进项,那家公司跑了,票有问题,进项转出有58000左右,从银行里扣了,这笔钱我要怎 么做分录啊
答: 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款