- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-04-07 19:21
你好,直接做第二个分录,第一个不对
相关问题讨论
你好 这两个都转到未交增值税科目 就抵减了
2019-07-24 16:37:51
借管理费用XX 贷应交税费-进项税额转出
2020-05-25 11:18:20
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-04-15 14:16:32
您好!一般情况下就是:借:原材料等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2016-11-16 11:28:08
你好,直接做第二个分录,第一个不对
2020-04-07 19:21:06
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