合同价款20000,9月份收到10000.10月份收到10000,保险1000,材料9000,人工是5000. 9月份收到10000 借:银行存款10000 贷:预收账款10000 10月份 借银行存款10000 预收账款10000 贷:主营业务收入19417.48 应交税金-应交增值税-销项税额582.52 购买材料及其他 借:原材料9000 应付职工薪酬5000 (工程保险什么科目)1000 贷:银行存款15000 借工程施工-合同成本 1
L.
于2016-10-27 17:27 发布 731次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-10-27 17:42
我提问:合同价款20000,9月份收到10000.10月份收到10000,保险1000,材料9000,人工是5000.
9月份收到10000
借:银行存款10000
贷:预收账款10000
10月份
借银行存款10000
预收账款10000
贷:主营业务收入19417.48
应交税金-应交增值税-销项税额582.52
购买材料及其他
借:原材料9000
应付职工薪酬5000
(工程保险什么科目)1000
贷:银行存款15000
借工程施工-合同成本 15000
贷:原材料9000
应付职工薪酬5000
(工程保险什么科目)1000
确认收入
借:主营业务成本15000
工程施工-合同毛利5000
贷:主营业务成本20000
这样做对吗。错在哪里,有什么更好的方法
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同学您好。这不是消费税要赚到应付职工薪酬。而是说,支付环节。借方确认应付职工薪酬。贷方确认收入确认相关税费。您问的应该是视同销售的题。
2021-06-11 20:48:32
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您好,因为增值税和企业所得税都要求视同销售,所以确认了收入 。
2017-04-13 23:15:36
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你好,
对的。
2020-01-04 15:13:57
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这个需要说你们是什么类型的公司,是劳务公司,还是什么公司?
2020-01-04 15:18:30
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
嗯嗯,可以那样做的,没问题的
2024-02-20 17:02:49
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