送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-10-27 17:42

我提问:合同价款20000,9月份收到10000.10月份收到10000,保险1000,材料9000,人工是5000.
9月份收到10000
借:银行存款10000
贷:预收账款10000

10月份
借银行存款10000
预收账款10000
贷:主营业务收入19417.48
应交税金-应交增值税-销项税额582.52
购买材料及其他
借:原材料9000
应付职工薪酬5000
(工程保险什么科目)1000
贷:银行存款15000
   借工程施工-合同成本 15000
贷:原材料9000
   应付职工薪酬5000
   (工程保险什么科目)1000
  确认收入
借:主营业务成本15000
   工程施工-合同毛利5000
   贷:主营业务成本20000
这样做对吗。错在哪里,有什么更好的方法

晓海老师 解答

2016-10-27 17:42

好,你想问什么?

晓海老师 解答

2016-10-27 18:09

看看这里

http://zhidao.baidu.com/question/3960022

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相关问题讨论
同学您好。这不是消费税要赚到应付职工薪酬。而是说,支付环节。借方确认应付职工薪酬。贷方确认收入确认相关税费。您问的应该是视同销售的题。
2021-06-11 20:48:32
您好,因为增值税和企业所得税都要求视同销售,所以确认了收入 。
2017-04-13 23:15:36
你好, 对的。
2020-01-04 15:13:57
这个需要说你们是什么类型的公司,是劳务公司,还是什么公司?
2020-01-04 15:18:30
嗯嗯,可以那样做的,没问题的
2024-02-20 17:02:49
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