老师,请问如果1-3月的所属期账面的应交增值税金额是5000,然后4月份报税扣除是不是也一定是5000,然后账面的这项余额为0?
zero
于2021-03-15 10:52 发布 322次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-03-15 10:53
你好,嗯嗯是的呢,是的
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这个我可以去听我5月份讲到会计分录大全负债类那一节,里面有具体讲解。
2015-06-25 14:24:12

年底可以结平 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
应交税金-应交增值税-减免税款 这个科目不结转。
应交税金-未交增值税不结转,有余额反映公司应交未交的增值税。
2018-01-27 12:42:01

你好,同学是的,你这个结转的是正确的。
2021-04-08 10:16:02

你好,可以这样处理的
2021-04-08 10:01:17

你好,对的是的分录是这么做的。
2021-11-08 21:11:18
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