送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-10-28 15:51

那如果暂估的和实际的不一样呢,差额部分再结转成本或者冲销成本吗

豆豆 追问

2016-10-28 15:57

那我暂估的时候是  借:库存商品-暂估 100  贷:应付账款  100  计提成本  借:主营业务成本——100  贷:库存商品 100:;假如实际收到发票后发现商品是200,那我借:库存商品-暂估 100(红字)  贷:应付账款  100(红字),借:库存商品 150    应交税费 50  贷:应付账款  200   ,计提的成本不做调整,那中间的差额怎么办

邹老师 解答

2016-10-28 15:45

你好,不需要冲销结转的成本

邹老师 解答

2016-10-28 15:51

冲销暂估,不对成本作出调整

邹老师 解答

2016-10-28 16:00

不用做调整,挂账

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相关问题讨论
你好,不需要冲销结转的成本
2016-10-28 15:45:01
你好 直接做上月入库分录的负数分录就可以了。
2020-05-28 06:48:05
你好! 是的,都会减少的
2019-10-11 16:12:52
你好!你9月份冲减就可以了。
2018-03-30 14:06:51
你自己开出的发票红冲是的
2019-11-27 16:38:14
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