- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好!借:预付账款3 贷:银行存款3.
2016-10-28 16:54:44
你好,可以这样处理
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018-05-08 14:36:15
你好,如果这里边好多种单价金额都不大的,借管理费用贷库存现金。
2021-11-02 09:42:04
可根据金额的大小,列入固定资产和管理费用-办公费
2018-05-08 13:41:01
你好,办公用的计入管理费用-办公费,用于职工福利的计入管理费用-福利费
2019-12-04 16:50:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息